华北地质勘查局五一九大队
2025年部门预算
目 录
第一部分 概 况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2025年部门预算情况说明
一、关于收支总体情况表的说明
二、关于收入总体情况表的说明
三、关于支出总体情况表的说明
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
五、关于一般公共预算支出情况表的说明
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2025年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、项目支出表
十一、关于空表的说明
第一部分 概 况
一、主要职责
华北地质勘查局五一九大队主要职责是:承担国家和地方地质勘查任务,负责物探检测、工程测量与勘查、矿产资源化验。
二、机构设置情况
华北地质勘查局五一九大队内设12个职能科室,下辖0个预算单位。
第二部分 2025年部门预算情况说明
一、关于收支总体情况表的说明
按照综合预算的原则,华北地质勘查局五一九大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入2671万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入7200万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入23万元、上年结转结余0万元;支出包括:社会保障和就业支出495.2万元、卫生健康支出170.6万元、自然资源海洋气象等支出9227.2万元,年末结转结余1万元。华北地质勘查局五一九大队2025年收支总预算9894万元。
二、关于收入总体情况表的说明
华北地质勘查局五一九大队2025年部门预算收入9894万元,与2024年预算相比减少119万元,主要原因是一般公共预算拨款收入减少。其中:上年结转结余0万元;一般公共预算2671万元,占27%;政府性基金预算0万元;国有资本经营预算0万元;财政专户管理资金0万元;事业收入0万元;事业单位经营收入7200万元,占72.8%;上级补助收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入23万元,占0.2%。
三、关于支出总体情况表的说明
华北地质勘查局五一九大队2025年支出预算9894万元,与2024年预算相比减少119万元,主要原因是一般公共预算支出减少。其中:基本支出9893万元,占99.9%;项目支出0万元;事业单位经营支出0万元;上缴上级支出0万元;对附属单位补助支出0万元,年末结转结余1万元。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
华北地质勘查局五一九大队2025年财政拨款收入预算2671万元,与2024年预算相比减少328.5万元,主要原因是一般公共预算拨款收入减少。收入包括:一般公共预算拨款收入2671万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2025年财政拨款支出预算2671万元,与2024年预算相比减少328.5万元,主要原因是一般公共预算支出减少。支出包括:社会保障和就业支出495.2万元、卫生健康支出170.6万元、自然资源海洋气象等支出2005.2万元。
五、关于一般公共预算支出情况表的说明
(一)总体情况。
华北地质勘查局五一九大队2025年一般公共预算支出2671万元,与2024年预算相比减少328.5万元,主要原因是一般公共预算基本支出减少。
(二)具体情况。
1、 “社会保障和就业支出”495.2万元,与2024年预算相比增加5万元,主要原因是是一般公共预算拨款增加,其中:
行政事业单位养老支出495.2万元,包括:机关事业单位基本养老保险缴费支出330.1万元,主要用于单位缴纳的基本养老保险;机关事业单位职业年金缴费支出165.1万元,主要用于单位缴纳的职业年金。
2、卫生健康支出170.6万元,与2024年预算相比增加5.8万元,主要原因是一般公共预算拨款增加,其中:
行政事业单位医疗170.6万元,包括:事业单位医疗108.3万元,主要用于单位缴纳的职工医疗保险;其他行政事业单位医疗支出62.3万元,主要用于单位支付的医疗支出。
3、自然资源海洋气象等支出2005.2万元,与2024年预算相比减少339.3万元,主要原因是一般公共预算拨款减少,其中:
自然资源事务2005.2万元,包括:事业运行2005.2万元,主要用于本单位基本支出。
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
华北地质勘查局五一九大队一般公共预算基本支出2671万元,与2024年预算相比减少328.5万元,主要原因是一般公共预算基本支出减少。其中:
人员经费2671万元,主要包括:工资福利支出2454.9万元、对个人和家庭的补助216.1万元。
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
2025年一般公共预算“三公”经费安排0万元,与2024年预算相比增加0元,主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况:
一、2025年因公出国(境)费预算0万元,与2024年预算相比增加0万元,主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。
二、2025年公务用车购置及运行费预算0万元,其中公务用车运行费0万元,与2024年预算相比增加0万元,主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费;公务用车购置费0万元,与2024年预算相比增加0万元,主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。
三、2025年公务接待费预算0万元,与2024年预算相比增加0万元,主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
2025年华北地质勘查局五一九大队预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
2025年华北地质勘查局五一九大队预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
本单位2025年未安排机关运行经费预算。
(二)政府采购情况。
本单位2025年未安排政府采购预算。
(三)国有资产占用情况。
截至2024年7月底,本部门各单位共有车辆1辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价(账面原值)100万以上的设备1台(套)
(四)预算绩效情况说明。
本单位2025年实行绩效目标管理的项目0个,涉及预算金额0万元。
第三部分 名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2025年部门预算表
一、《部门收支总体情况表》
二、《部门收入总体情况表》
三、《部门支出总体情况表》
四、《财政拨款收支总体情况表》
五、《一般公共预算支出情况表》
六、《一般公共预算基本支出情况表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》
八、《政府性基金预算支出情况表》
九、《国有资本经营预算支出情况表》
十、《项目支出表》
十一、关于空表的说明
1.本单位2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。
2.本单位2025年政府性基金预算支出情况表为空表。
3.本单位2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。
4.本单位2025年项目支出情况表为空表。